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金寨县2023年县本级预算执行和其他财政收支审计情况新闻发布会

发布地点: 县政府8楼视频会议室

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发布时间: 2024年9月12日

内容摘要: 2024年3月,县审计局派出4个审计组,采取“1+N”模式,重点审计了2023年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况,同时延伸审计了2个部门和1家公立医院的预算执行情况。本次审计,出具审计报告4份。审计发现:县本级预算执行存在13个方面问题,部门预算执行存在6个方面问题,一家公立医院预算执行存在7个方面问题。

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各位领导、各位同志、新闻媒体朋友

大家好!

根据《中华人民共和国审计法》《安徽省审计监督条例》规定,202434日至56县审计局2023年度县本级预算执行及其他财政收支情况进行了审计。729日,县审计局党组书记、局长黄龙同志受县政府委托,向县十八届人大常委会作了审计工作报告。现将有关情况通报如下:

一、审计工作总体情况

20243月,县审计局派出4个审计组,采取“1+N”模式,重点审计了2023年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况同时延伸审计了2个部门和1家公立医院的预算执行情况。本次审计,出具审计报告4审计发现县本级预算执行存在13方面问题,部门预算执行存在6方面问题,一家公立医院预算执行存在7方面问题

二、县本级预算执行及其他财政收支审计发现的主要问题

2023年,在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督指导下,全县财政部门认真贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好六稳”“六保工作,县本级财政预算执行和其他财政收支情况总体较好。主要表现在:一是财政运行总体平稳有序。二是积极财政政策加力提效。三是乡村振兴投入力度不减。四是民生保障水平持续提高。

在肯定成绩的同时,审计也发现县本级预算执行及其他财政收支方面存在以下问题。

县本级财政预算执行方面

1.预决算管理:预算编制科学性、精准性有待提高。部分单位预算整体执行率偏低。部分专项资金支付进度较慢。部分单位预算支出指标相互混用。部分单位会议费、公务接待费年底集中支出。水土保持补偿费收缴不到位。职工基本医疗保险基金决算数与账面数不一致。

2.财政资源统筹及管理:部分单位存量资金有待清理盘活。部分单位代管资金规模较大。政府公物仓统筹运用不到位。

3.老有所养政策落实及资金管理使用:补助补贴资金发放审核把关不严。老年食堂建设结余资金未上缴。老年食堂收入核算不完整。

部门预算执行方面

1.惠民消费季项目结余资金应缴未缴。预算资金未按规定退回。部分培训机构委托业务未履行政府采购程序。放心家政回炉培训部分培训学员不符合培训要求。

2.向已死亡人员发放库区移民直补资金。多支付扶贫小额贷款贴息。

公立医院预算执行方面

1.预决算管理:预算编制不完整。部分其他收入未纳入预算。未编制政府采购预算。事业收入预算编制不精准。

2.财政财务收支管理:未及时拨付医共体成员单位资金。会计核算不规范。在往来科目核算收支。未按规定核算预算收入。

3.国有资产管理。固定资产账账不符。

三、加强预算执行及其他财政收支管理的建议

(一)强化预算编制和执行管理,提高财政管理水平。格执行预算法相关规定,提高预算编制科学性和精准性意识,扎实做好部门沟通对接,分析研判,科学预测工作,编实编细年度收支预算,做到部门预算与事业发展规划、年度计划有机衔接,提高预算编制的科学性、完整性、准确性。加强跨部门监管协作和数据共享,确保各项收入应收尽收,及时足额上缴国库。积极推进项目实施,加快支出进度,切实提高预算指标执行率。

(二)加强财政资源统筹管理,盘活各类存量资源。县财政部门要加大财政性资金统筹和整合力度,定期开展资金清理工作,分类提出统筹整合措施,优化资金安排使用方式,有效盘活各类存量资金,提高理财的精细化和科学化水平。扎实有效推进行政事业单位闲置资产清理盘活工作,统筹利用好政府公物仓管理模式,推动闲置资产利用效益最大化,有效节约财政性资金。

(三)推动重大政策措施贯彻落实,促进政策落地见效。县财政部门要始终把推动重大政策措施贯彻落实作为一项重大政治任务来抓,加强政策研究,细化落实举措,加大执行力度,提升执行效果。要做好政策衔接和统筹协调,健全和完善工作考核和督查机制,确保重大政策措施和改革任务落地见效。加强重点民生项目和资金管理,严格落实财政绩效考评工作要求,确保财政资金切实发挥经济效益和社会效益。

(四)健全审计整改长效机制,做好“下半篇文章”。抓紧抓实审计发现问题的整改工作,落实审计整改主体责任,对审计发现的问题要加强研判、举一反三、剖析原因、建章立制,建立审计整改长效机制,推动发现的问题真改实改,改到位、改彻底。同时,县财政部门要以审计发现问题为导向,组织全县所有预算部门(单位)开展自查自纠,及时发现和纠正一些苗头性、倾向性、普遍性的问题,并针对共性问题出台完善相关财政管理制度,防范和堵塞屡审屡犯现象出现,切实发挥审计治已病、防未病的作用。

四、审计整改工作开展情况

审计报告出具后,县委、县政府高度重视,明确要求要严肃严格、依法依规抓好整改落实,扎实做好审计整改下半篇文章县审计局认真落实县人大常委会对审计工作报告的审议意见,召开整改工作座谈会,建立整改台账,压实被审计单位主体责任,启动审计整改工作运行、审计结果运用和追责问责机制。目前,相关部门(单位)和乡镇正在积极整改,县审计局计划将于11月中上旬会同县人大财经工委开展审计整改回头看11月下旬向县人大常委会报告整改结果,并向社会公告。恳请社会各界包括媒体的朋友们,对审计工作给予更多的关心支持,也欢迎对审计工作多提宝贵意见。

谢谢大家!

 

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