序号 | 审计项目名称 | 审计发现问题 | 备注 |
1 | 农村义务教育学生营养餐改善计划专项资金审计 | 一定范围内通报 | 非线上公开内容 |
2 | 科商经信局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 惠民消费季项目结余资金应缴未缴,预算资金未按规定退回,部分培训机构委托业务未履行政府采购程序。 | |
3 | 县中医医院2023年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 1.预决算管理:预算编制不完整,部分其他收入未纳入预算,少数未编制政府采购预算,个别事业收入预算编制不精准。 2.财政财务收支管理:未及时拨付医共体成员单位资金,会计核算不规范,在往来科目核算收支,未按规定核算预算收入。 3.国有资产管理。存在固定资产账账不符的现象。 |
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4 | 县乡村振兴局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计 | 已死亡人员库区移民直补资金核销不及时,扶贫小额贷款贴息不精准。 |