一、部门主要职能及内设机构:根据市委、市政府《关于金寨县党政机构改革方案的通知》(六政[2002]31号)和县委、县政府《关于金寨县县直党政机构改革的实施意见》(金发[2002]8号)文件规定,县教育局是主管全县教育工作的县政府组成部门。
1、研究拟定全县教育发展战略,制定全县教育事业发展规划,协调、指导、实施教育体制改革和办学体制改革工作。
2、监督、检查、指导乡镇政府贯彻执行党和国家教育方针、政策以及教育法律、法规。
3、管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育,规划、管理社会力量办学、普九和扫盲工作;负责教育督导与评估。
4、会同有关部门做好全县中小学校领导班子建设,负责考核、任免初中、中心小学校长等,协助有关部门考核完中及县幼儿园领导班子。
5、管理使用本部门教育经费、统计并监测乡镇和学校教育经费筹措和使用情况,会同有关部门制定或转发中小学收费标准,并对执行情况进行监督检查。
6、负责全县各级各类学校思想政治工作,指导全县教育系统行风建设和创建工作,协调、指导中小学校园社会治安综合治理工作;规划、指导各级各类学校德育工作、体育卫生工作、艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作。
7、主管全县教师工作,组织实施各级各类学校教师资格认定工作,指导学校内部管理体制改革,负责全县师资队伍的综合管理。
8、负责中小学布局调整工作;协调指导学校危房改造工作;指导办学一批省、市示范学校。
9、管理全县学历教育的招生考试工作,指导学校拟定普通高中、职业高中、职业中专招生计划,管理全县初中、小学学籍。会同有关部门拟定学校毕业生就业指导意见。
10、指导办理外援项目的申报及协调服务工作。
11、管理局属事业单位,管理和指导教育学会、协会工作。
12、承办县委、县政府交办的其他工作。
教育局机关内设机构如下:办公室、人事科、财审科、基教科、职成科、督导室、项目办、教育工会、监察室、信访室、考试中心、资助中心、教育财务核算分中心。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,金寨县教育局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加25户,是由于2015年机构改革,有18所中心学校分成小学、初中、实验学校共42所学校,同时新设产业园中心幼儿园。
纳入金寨县教育局2016年度部门决算编制范围的单位共65户,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
1 |
金寨县教育局本级 |
34 |
丁埠实验学校 |
2 |
白塔畈实验学校 |
35 |
南溪中心小学 |
3 |
大岗实验学校 |
36 |
泗河实验学校 |
4 |
龚店实验学校 |
37 |
汤家汇实验学校 |
5 |
青山初级中学 |
38 |
银山畈实验学校 |
6 |
青山镇中心小学 |
39 |
双河初级中学 |
7 |
张冲实验学校 |
40 |
双河镇中心小学 |
8 |
油坊店初级中学 |
41 |
桃岭实验学校 |
9 |
油坊店乡中心小学 |
42 |
三合实验学校 |
10 |
麻埠实验学校 |
43 |
铁冲实验学校 |
11 |
响洪甸实验学校 |
44 |
全军实验学校 |
12 |
燕子河初级中学 |
45 |
开顺实验学校 |
13 |
燕子河镇中心小学 |
46 |
梅山初级中学 |
14 |
天堂寨初级中学 |
47 |
梅山中心小学 |
15 |
天堂寨镇中心小学 |
48 |
梅山三小 |
16 |
长岭初级中学 |
49 |
仙花实验学校 |
17 |
长岭乡中心小学 |
50 |
产业园区实验学校 |
18 |
古碑初级中学 |
51 |
金寨二中 |
19 |
古碑镇中心小学 |
52 |
梅山第一小学 |
20 |
水竹坪实验学校 |
53 |
金江实验学校 |
21 |
槐树湾实验学校 |
54 |
思源学校 |
22 |
双石实验学校 |
55 |
特教学校 |
23 |
花石初级中学 |
56 |
梅山幼儿园 |
24 |
花石乡中心小学 |
57 |
梅山第二幼儿园 |
25 |
斑竹园初级中学 |
58 |
青少年活动中心 |
26 |
斑竹园镇中心小学 |
59 |
金江实验幼儿园 |
27 |
吴家店初级中学 |
60 |
产业园区中心幼儿园 |
28 |
吴家店镇中心小学 |
61 |
金寨一中 |
29 |
沙河初级中学 |
62 |
南溪中学 |
30 |
沙河乡中心小学 |
63 |
青山中学 |
31 |
果子园实验学校 |
64 |
燕子河中学 |
32 |
关庙实验学校 |
65 |
教师学习与资源中心 |
33 |
南溪初级中学 |
|
|
三、金寨县教育局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:金寨县教育局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
63209.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
2249.24 |
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
3996.59 |
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
65201.41 |
六、其他收入 |
1768.29 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
320.39 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2088.18 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3571.04 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
65.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
71223.20 |
本年支出合计 |
71246.02 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
133.44 |
年初结转和结余 |
806.51 |
年末结转和结余 |
650.24 |
|
|
|
|
总计 |
72029.71 |
总计 |
72029.71 |
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
编制单位:金寨县教育局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
栏次 |
合计 |
71223.2 |
63209.07 |
2249.24 |
3996.59 |
|
|
1768.29 |
|||||
205 |
教育支出 |
65178.59 |
57164.47 |
2249.24 |
3996.59 |
|
|
1768.29 |
|||||
20501 |
教育管理事务 |
2845.99 |
1512.53 |
|
|
|
|
1333.46 |
|||||
2050101 |
行政运行 |
2281.18 |
947.72 |
|
|
|
|
1333.46 |
|||||
2050102 |
一般行政管理事务 |
561.37 |
561.37 |
|
|
|
|
|
|||||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|||||
20502 |
普通教育 |
59668.99 |
52997.64 |
2239.92 |
3996.59 |
|
|
434.84 |
|||||
2050201 |
学前教育 |
1496.33 |
715.72 |
56.65 |
689.14 |
|
|
34.82 |
|||||
2050202 |
小学教育 |
28849.73 |
26853.2 |
1264.44 |
612.28 |
|
|
119.8 |
|||||
2050203 |
初中教育 |
18494.12 |
17343.89 |
576.42 |
307.3 |
|
|
266.51 |
|||||
2050204 |
高中教育 |
8978.99 |
6447.5 |
339.91 |
2177.88 |
|
|
13.70 |
|||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
1849.83 |
1637.33 |
2.50 |
210.00 |
|
|
|
|||||
20505 |
广播电视教育 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||||
20507 |
特殊教育 |
262.13 |
252.81 |
9.32 |
|
|
|
|
|||||
2050701 |
特殊学校教育 |
262.13 |
252.81 |
9.32 |
|
|
|
|
|||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2300.00 |
2300.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2050902 |
农村中小学教学设施 |
2300.00 |
2300.00 |
|
|
|
|
|
|||||
20599 |
其他教育支出 |
51.49 |
51.49 |
|
|
|
|
|
|||||
2059999 |
其他教育支出 |
51.49 |
51.49 |
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
320.39 |
320.39 |
|
|
|
|
|
|||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
320.39 |
320.39 |
|
|
|
|
|
|||||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
320.39 |
320.39 |
|
|
|
|
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2088.18 |
2088.18 |
|
|
|
|
|
|||||
21005 |
医疗保障 |
2088.18 |
2088.18 |
|
|
|
|
|
|||||
2100502 |
事业单位医疗 |
2088.18 |
2088.18 |
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
3571.04 |
3571.04 |
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
3571.04 |
3571.04 |
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
3571.04 |
3571.04 |
|
|
|
|
|
|||||
229 |
其他支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|||||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|||||
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算表
公开03表
编制单位: 金寨县教育局 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
71246.02 |
67169.29 |
4076.73 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
65201.41 |
61189.68 |
4011.73 |
|
|
|
||
20501 |
教育管理事务 |
2845.99 |
2845.99 |
|
|
|
|
||
2050101 |
行政运行 |
2281.18 |
2281.18 |
|
|
|
|
||
2050102 |
一般行政管理事务 |
561.37 |
561.37 |
|
|
|
|
||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
59691.77 |
57980.04 |
1711.73 |
|
|
|
||
2050201 |
学前教育 |
1402.08 |
1345.69 |
56.39 |
|
|
|
||
2050202 |
小学教育 |
28836.68 |
28836.68 |
|
|
|
|
||
2050203 |
初中教育 |
18513.86 |
18513.86 |
|
|
|
|
||
2050204 |
高中教育 |
9089.32 |
8806.51 |
282.81 |
|
|
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
1849.83 |
477.3 |
1372.53 |
|
|
|
||
20505 |
广播电视教育 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
||
20507 |
特殊教育 |
262.17 |
262.17 |
|
|
|
|
||
2050701 |
特殊学校教育 |
262.17 |
262.17 |
|
|
|
|
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2300.00 |
|
2300.00 |
|
|
|
||
2050902 |
农村中小学教学设施 |
2300.00 |
|
2300.00 |
|
|
|
||
20599 |
其他教育支出 |
51.49 |
51.49 |
|
|
|
|
||
2059999 |
其他教育支出 |
51.49 |
51.49 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
320.39 |
320.39 |
|
|
|
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
320.39 |
320.39 |
|
|
|
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
320.39 |
320.39 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2088.18 |
2088.18 |
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
2088.18 |
2088.18 |
|
|
|
|
||
2100502 |
事业单位医疗 |
2088.18 |
2088.18 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
3571.04 |
3571.04 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
3571.04 |
3571.04 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
3571.04 |
3571.04 |
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
||
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:金寨县教育局 |
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
63144.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
65.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
57172.35 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
320.39 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2088.18 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3571.04 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
65.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
63209.07 |
本年支出合计 |
63216.96 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
229.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
221.65 |
|
一般公共预算财政拨款 |
229.53 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
总计 |
63438.60 |
总计 |
63438.60 |
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
229.53 |
229.53 |
|
63144.07 |
59132.35 |
4011.73 |
63151.96 |
59140.23 |
4011.73 |
221.65 |
221.65 |
|
|
205 |
教育支出 |
229.53 |
229.53 |
|
57164.47 |
53152.74 |
4011.73 |
57172.35 |
53160.62 |
4011.73 |
221.65 |
221.65 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
|
|
|
1512.53 |
1512.53 |
|
1512.53 |
1512.53 |
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
|
947.72 |
947.72 |
|
947.72 |
947.72 |
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
561.37 |
561.37 |
|
561.37 |
561.37 |
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
3.44 |
3.44 |
|
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
229.49 |
229.49 |
|
52997.64 |
51285.91 |
1711.73 |
53005.48 |
51293.75 |
1711.73 |
221.65 |
221.65 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
|
|
|
715.72 |
659.33 |
56.39 |
715.72 |
659.33 |
56.39 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
69.8 |
69.8 |
|
26853.2 |
26853.2 |
|
26874.28 |
26874.28 |
|
48.72 |
48.72 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
159.68 |
159.68 |
|
17343.89 |
17343.89 |
|
17330.65 |
17330.65 |
|
172.92 |
172.92 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
|
|
|
6447.5 |
6164.69 |
282.81 |
6447.5 |
6164.69 |
282.81 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
1637.33 |
264.8 |
1372.53 |
1637.33 |
264.8 |
1372.53 |
|
|
|
|
20505 |
广播电视教育 |
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
0.04 |
0.04 |
|
252.81 |
252.81 |
|
252.85 |
252.85 |
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.04 |
0.04 |
|
252.81 |
252.81 |
|
252.85 |
252.85 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|
|
|
2300.00 |
|
2300.00 |
2300.00 |
|
2300.00 |
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
|
|
|
2300.00 |
|
2300.00 |
2300.00 |
|
2300.00 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
|
|
|
51.49 |
51.49 |
|
51.49 |
51.49 |
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
|
51.49 |
51.49 |
|
51.49 |
51.49 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
320.39 |
320.39 |
|
320.39 |
320.39 |
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
320.39 |
320.39 |
|
320.39 |
320.39 |
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
320.39 |
320.39 |
|
320.39 |
320.39 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
2088.18 |
2088.18 |
|
2088.18 |
2088.18 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
2088.18 |
2088.18 |
|
2088.18 |
2088.18 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
2088.18 |
2088.18 |
|
2088.18 |
2088.18 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
3571.04 |
3571.04 |
|
3571.04 |
3571.04 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
3571.04 |
3571.04 |
|
3571.04 |
3571.04 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
3571.04 |
3571.04 |
|
3571.04 |
3571.04 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位:金寨县教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
34358.09 |
302 |
商品和服务支出 |
6027.47 |
310 |
其他资本性支出 |
1301.78 |
30101 |
基本工资 |
17608.92 |
30201 |
办公费 |
939.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
14.00 |
30102 |
津贴补贴 |
4655.15 |
30202 |
印刷费 |
129.34 |
31002 |
办公设备购置 |
602.56 |
30103 |
奖金 |
339.34 |
30203 |
咨询费 |
2.20 |
31003 |
专用设备购置 |
614.71 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
2246.04 |
30204 |
手续费 |
0.69 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.4 |
30205 |
水费 |
148.52 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
9102.96 |
30206 |
电费 |
341.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
17.06 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
195.16 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
14.95 |
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
405.28 |
30209 |
物业管理费 |
275.72 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17452.89 |
30211 |
差旅费 |
190.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
34.08 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
9433.29 |
30213 |
维修(护)费 |
1444.54 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
50.68 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
273.45 |
30215 |
会议费 |
33.09 |
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
1130.1 |
30216 |
培训费 |
310.27 |
31099 |
其他资本性支出 |
53.44 |
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
38.46 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
784.49 |
30218 |
专用材料费 |
70.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
63.50 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
11.94 |
30225 |
专用燃料费 |
2.00 |
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
368.90 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
5140.19 |
30227 |
委托业务费 |
34.69 |
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.56 |
30228 |
工会经费 |
318.32 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
10.42 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
168.67 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
581.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
936.95 |
|
|
|
人员经费合计 |
51810.98 |
公用经费合计 |
7329.25 |
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
编制单位:金寨县教育局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 (项目) |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
65.00 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
65.00 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
65.00 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
65.00 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
四、金寨县教育局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计72029.71万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计72029.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少1303.1万元,降低1.78%,主要原因是2015年教育部门决算含安徽金寨职业学校,2016年安徽金寨职业学校单独做决算上报。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计71223.2万元,其中:财政拨款收入63209.07万元,占88.75%;事业收入3996.59万元,占5.61%;上级补助收入2249.24万元,占3.16%;其他收入1768.29万元,占2.48%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计71246.02万元,其中:基本支出67169.29万元,占94.28%;项目支出4076.73万元,占5.72%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计63438.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计63438.6万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少924.44万元,降低1.44%,主要原因是2015年教育部门决算含安徽金寨职业学校,2016年安徽金寨职业学校单独做决算上报。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入63144.07万元,占本年收入的88.66%,一般公共预算财政拨款收入减少1063.83万元,降低1.66%。主要原因是2015年教育部门决算含安徽金寨职业学校,2016年安徽金寨职业学校单独做决算上报。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出63151.96万元,占本年支出的88.64%。与2015年相比,财政拨款支出减少653.87万元,增长1.02%。主要原因是2015年教育部门决算含安徽金寨职业学校,2016年安徽金寨职业学校单独做决算上报。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为53518.45万元,支出决算为63151.96万元,完成年初预算的118%。决算数大于(小于)预算数的主要原因一是兑现并补发教师正常增资(基本工资);二是义务教育学校不足100人的小学与教学点按100人拨付公用经费等。三是通过债务置换归还义务教育学校和金寨一中债务等。四是义务教育均衡县验收购教学设施等支出。五是其他原因增加支出。其中基本支出59140.23万元,占93.65%;项目支出4011.73万元,占6.35%。具体情况如下:
1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1306.04万元,支出决算数为947.72万元,完成年初预算的72.56%,决算数小于预算数的主要原因是压缩行政运行支出。
2)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算无,支出决算数为561.37万元,主要是2016年实际发生的一般行政管理事务支出。
3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算无,支出决算数为3.44万元,主要是2016年实际发生的其他教育管理事务支出。
4)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为611.04万元,支出决算数为715.72万元,完成年初预算的117.13%,决算数大于预算数的主要原因一是正常增资,二是增加了2016年中央拨付学前教育专项资金支出。
5)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为25509.41万元,支出决算数为26874.27万元,完成年初预算的105.35%,决算数大于预算数的主要原因一是正常增资,二是2016年义务教育学均衡县验收,购置小学校教学设施支出。
6)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为14246.34万元,支出决算数为17330.65万元,完成年初预算的121.65%,决算数大于预算数的主要原因一是正常增资,二是2016年义务教育学均衡县验收,购置中学教学设施支出。
7)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为5604.52万元,支出决算数为6447.5万元,完成年初预算的115.04%,决算数大于预算数的主要原因一是正常增资,二是偿还金寨一中贷款。
8)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算无,支出决算数为1637.33万元,主要是2016年义务教育学均衡县验收,购置的中小学校教学设施支出。
9)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为252.8万元,支出决算数为252.85万元,完成年初预算的100.01%。
10)教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。年初预算无,支出决算数为50万元,主要是2016年实际发生的其他广播电视教育支出。
11)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施支出(项)年初预算无,支出决算数为2300万元。主要是根据2016年实收的教育费附加安排的支出。
12)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算无,支出决算数为51.49万元,主要是2016年实际发生的其他项教育支出。
13)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为320.38万元,支出决算为320.39万元,完成年初预算的100.00%。
14)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为2088.18万元,支出决算为2088.18万元,完成年初预算的100%。
15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为3579.74万元,支出决算为3571.04万元,完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动的影响。
16)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于教育事业的彩票公益金支出(项)年初预算无,支出决算为65万元,主要是根据2016年实收的彩票公益金安排的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出59140.23万元,其中人员经费51810.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7329.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入65.00万元,本年支出65.00万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.用于教育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算数为65万元,主要是根据2016年实收的彩票公益金安排的支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费。
2016年度金寨县教育局机关运行经费2281.18万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等支出。
(2)政府采购情况。
2016年度金寨县教育局政府采购支出总额787.68万元,其中:政府采购货物支出630.81万元,政府采购工程支出93.88万元、政府采购服务支出62.99万元。授予中小企业合同金额787.68万元,占政府采购支出总额100%。
(3)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,金寨县教育局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万以上的通用设备0台(套),单价100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,金寨县教育局按照指向明确、合理可行的原则,对10个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金553.5万元。全年共组织对10个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金553.5万元。项目支出主要用于乡镇教育财务管理和年报统计、教师继续教育培训、教育督导工作、教育教学安全管理和语言文字工作、教育结算中心工作、专兼职督学工作、中考高考会考工作、教师招聘工作、义务教育营养餐工作。评价结果显示,各项目支出达到了预期绩效目标。
(九)名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。