金寨县交通运输局2016年部门决算情况
一、 部门主要职能与机构设置情况
(一)部门主要职能
根据六安市委办公室《关于印发〈金寨县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(办〔2015〕6号)、金寨县机构编制委员会《关于印发<金寨县人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》(金编〔2015〕6号),设立县交通运输局,为县政府工作部门。主要职责是:
(1)贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针政策和法律法规;根据国家和省、市、县交通运输发展的总体布局,制定并组织实施全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划、年度计划和规范性文件并监督执行。
(2)负责涉及全县综合运输体系的规划工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划;制定和组织实施全县公路、水路交通行业发展规划及专项规划、计划;会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划,并按分工做好组织实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。
(3)负责全县交通运输市场的培育和监督管理;负责全县公路、水路交通运输的行业管理;负责本县区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构。负责公路路政、道路运政有关管理工作,负责全县交通运输行业的行政执法工作。
(4)负责全县交通基础设施建设市场的培训和监督管理;负责全县交通基础设施的建设、维护和管理,制定公路、水路基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准;负责全县公路、水路基础设施建设和养护的行业管理;监督交通运输基础设施建设资金的使用;组织重点交通工程建设的实施;负责全县交通基础建设工程质量监督和安全生产监督管理、交通工程定额管理。参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管;指导农村公路建设、管理和养护。
(5)负责全县交通运输行业安全监督管理和应急管理工作。指导海事部门对辖区船舶及水上设施进行检验、救助打捞、通信导航工作;按管理权限实施航道疏浚,水库码头(渡口)及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。按规定对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控,负责组织协调国家、省市县重点物资和紧急客货运输;负责做好公路路网运行监测和协调工作。
(6)负责全县汽车维修市场、城乡客(货)运和出租车、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场(站)的行业管理;负责机动车技术管理及汽车综合性能检测的行业管理。
(7)会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。
(8)组织实施交通运输行业科技政策、技术标准,负责交通运输行业科技进步、科技开发、技术引进。
(9)负责交通运输信息化建设工作;负责交通运输行业的监测、分析、统计工作,发布有关信息,负责全县交通运输行业统计和信息引导。;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。
(10)负责全县公路、水路通行环境和通行条件管理;在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊运输任务时,发布调度运输工具的命令。
(11)指导全县交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。
(12)负责全县交通运输战备工作,承担县交通战备办公室的日常工作。
(13)负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。
(14)承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
金寨县交通运输局设5个内设机构及所属事业单位金寨县公路运输管理所、金寨县地方公路管理局、金寨县交通工程质量监督站、基层交通管理站
(一) 办公室
主要职责:综合协调机关政务工作,研究拟订机关内部管理规章制度并监督实施,负责机关政务督查和跟踪督办工作;负责机关文电、会务、信息、机要、档案、保密、安全等工作,负责机关调研和综合性文字工作;负责来信来访、政务公开等工作。承担局机关和所属单位机构编制、组织人事、队伍建设等工作;按权限管理局直属单位领导班子和局管干部;承担交通运输行业专业技术人员管理相关工作;负责离退休人员的管理服务工作。人员编制1人,实有在职人员6人。
(二) 行政审批服务科
主要职责:负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。负责履行法律法规赋予的交通运输的行政审批职能,对行政许可进行监督管理;指导监督全县交通运输行业的行政执法工作;指导推进依法行政和普法宣传教育工作;承担相关行政复议、行政处罚听证等工作;指导监督行业行政审批,承担交通运输的法律法规宣传及业务咨询等工作。
人员编制1人,实有在职人员1人。
(三) 工程规划科
主要职责:组织制定交通运输行业发展战略和规划;承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制各种交通运输方式有效衔接的综合运输体系规划;会同有关部门编制综合交通运输枢纽规划;制定和组织实施全市公路、水路交通行业发展规划及专项规划、计划;会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划,并按分工做好组织实施;参与制定城市公交交通发展规划;参与制定物流业发展战略和规划;制定公路、水路等建设的年度投资计划并监督执行;承担公路、水路建设工程项目建议书(可行性研究报告)的审查、审批、报批工作;承担综合统计、预测、信息引导工作。
负责交通基本建设综合工作,参与编制交通运输行业规划、中长期计划,编制农村公路发展规划和基本建设年度计划并监督执行;负责权限范围内固定资产投资项目的前期工作,监督协调项目实施及竣工验收工作;组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、施工安全监督管理工作,监督指导公路养护、路政管理工作;指导水运项目建设;负责做好区域内国家、省市县重点交通建设项目的协调服务等工作。
人员编制1人,实有在职人员6人。
(四) 财务科
主要职责:负责局机关财务管理和预决算管理;负责全县交通运输系统所属各单位的财务管理及预决算管理工作;负责监督指导所属单位的财务管理、国有资产管理;负责资金管理;负责所属各单位财会队伍建设和会计人员继续教育培训工作;负责财务内审、检查工作;负责做好相关经费保障工作;负责与财政、物价、审计、税收、信贷、引资等部门的协调工作。
人员编制1人,实有在职人员3人。
(五) 运输管理科
主要职责:承担全县综合运输市场体系建设和监督管理工作,促进综合运输体系协调发展;负责经济运行中涉及交通方面的协调服务工作;负责组织指导交通重要科研项目攻关、科技交流、成果鉴定和推广应用;组织协调全县交通行业对外经济技术合作、交流和引进外资工作;指导行业节能减排工作;承担县内铁路、公路、水运等运输方式的衔接和协调服务工作;组织协调完成重点物资运输、防汛抗旱、抢险救灾、卫生防疫、军事行动等紧急运输任务;指导全县货物运输、汽车维修、汽车驾驶员培训市场、汽车综合性能检测、搬运装卸、货代中介和营业性客货运站(场)、公路治超等行业管理工作;配合有关部门做好物流业的发展和管理。
负责城市公共客运交通市场的培育和监督;负责组织实施全县交通旅客运输业发展规划,拟订和实施推进交通旅客运输业发展的政策、措施;负责本县区域内公交客运、出租汽车客运、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理;负责多种旅客运输方式的衔接和节假日旅客运输组织工作;负责指导监督旅客投诉处理工作;协助物价部门实施客运价格管理。指导交通运输行业的安全管理工作;承担全县性综合交通运输应急保障的组织工作,指导应急处置体系建设工作,拟订应急保障预案并监督实施;组织交通安全生产大检查,依法组织或参与有关事故调查处理工作;组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输工作;负责和指导局机关和直属单位的安全保卫工作;指导行业维稳工作。承担县交通运输战备办公室日常工作。
人员编制1人,实有在职人员1人
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,金寨县交通运输局2016年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算。
纳入金寨县交通运输局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
金寨县交通运输局本级 |
2 |
金寨县公路运输管理所 |
3
|
金寨县地方公路管理局 |
4 |
金寨县交通工程质量监督站 |
5 |
基层交通管理站 |
三、金寨县交通运输局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:金寨县交通运输局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1987.61 |
一、一般公共服务支出 |
7.6 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
831.8 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.03 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.57 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
3292.3 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.84 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
2819.41 |
本年支出合计 |
3313.34 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
2160.81 |
年末结转和结余 |
1666.88 |
|
|
|
|
总计 |
4980.22 |
总计 |
4980.22 |
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算表
公开02表
编制单位:金寨县交通运输局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
2819.41 |
1987.61 |
|
|
|
|
831.8 |
201 |
一般公共服务支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2798.37 |
1966.57 |
|
|
|
|
831.8 |
21401 |
公路水路运输 |
2600.37 |
1768.57 |
|
|
|
|
831.8 |
2140101 |
行政运行 |
1869.75 |
1037.95 |
|
|
|
|
831.8 |
2140102 |
一般行政管理事务 |
11.41 |
11.41 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路新建 |
600.0 |
600.0 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
119.2 |
119.2 |
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
198.0 |
198.0 |
|
|
|
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
198.0 |
198.0 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算表
公开03表
编制单位: 金寨县交通运输局 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
3313.34 |
3151.34 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
||
214 |
交通运输支出 |
3292.3 |
3130.3 |
162.0 |
|
|
|
||
21401 |
公路水路运输 |
3094.3 |
2932.3 |
162.0 |
|
|
|
||
2140101 |
行政运行 |
2363.69 |
2213.1 |
150.59 |
|
|
|
||
2140102 |
一般行政管理事务 |
11.41 |
|
11.41 |
|
|
|
||
2140104 |
公路新建 |
600.0 |
600.0 |
|
|
|
|
||
2140106 |
公路养护 |
119.2 |
119.2 |
|
|
|
|
||
2149901 |
其他交通运输支出 |
198.0 |
198.0 |
|
|
|
|
||
2149901 |
公共交通运营补助 |
198.0 |
198.0 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
||
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:金寨县交通运输局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1987.61 |
一、一般公共服务支出 |
7.6 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.03 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.57 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1966.56 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.84 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
1987.61 |
本年支出合计 |
1987.61 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
总计 |
1987.61 |
总计 |
1987.61 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:金寨县交通运输局 金额单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
1987.61 |
1825.61 |
162.0 |
1987.61 |
1825.61 |
162.0 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
1987.61 |
1825.61 |
162.0 |
1987.61 |
1825.61 |
162.0 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
7.6 |
7.6 |
|
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
7.6 |
7.6 |
|
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
1.03 |
1.03 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
1.03 |
1.03 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
1.03 |
1.03 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
4.57 |
4.57 |
|
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
4.57 |
4.57 |
|
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
4.57 |
4.57 |
|
4.57 |
4.57 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
1966.56 |
1804.56 |
162.0 |
1966.56 |
1804.56 |
162.0 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
|
|
|
1768.56 1606.56 |
1606.56 |
162.0 |
1768.56 |
1606.56 |
162.0 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
|
|
|
1037.95 |
887.36 |
150.59 |
1037.95 |
887.36 |
162.0 |
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
11.41 |
|
11.41 |
11.41 |
|
11.41 |
|
|
|
|
2140104 |
公路新建 |
|
|
|
600.0 |
600.0 |
|
600.0 |
600.0 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
|
|
|
119.2 |
119.2 |
|
119.2 |
119.2 |
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
|
|
|
198.0 |
198.0 |
|
198.0 |
198.0 |
|
|
|
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
|
|
|
198.0 |
198.0 |
|
198.0 |
198.0 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
7.84 |
7.84 |
|
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
7.84 |
7.84 |
|
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
7.84 |
7.84 |
|
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
编制单位:金寨县交通运输局 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
535.74 |
302 |
商品和服务支出 |
318.46 |
310 |
其他资本性支出 |
600.00 |
30101 |
基本工资 |
268.81 |
30201 |
办公费 |
8.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
225.34 |
30202 |
印刷费 |
7.46 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
20.22 |
30203 |
咨询费 |
0.15 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.61 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.40 |
30205 |
水费 |
0.5 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.36 |
30206 |
电费 |
5.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
7.34 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.29 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
173.41 |
30211 |
差旅费 |
4.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
87.38 |
30213 |
维修(护)费 |
5.54 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
50.93 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
5.74 |
30216 |
培训费 |
0.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
600.00 |
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
29.36 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
198.00 |
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
198.00 |
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
72.45 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.84 |
30227 |
委托业务费 |
6.48 |
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
11.48 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
12.67 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.30 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.48 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
126.80 |
|
|
|
人员经费合计 |
709.15 |
公用经费合计1116.46 |
|
|||||
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:金寨县交通运输局 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、金寨县交通运输局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计4980.22万元(含年初结转结余),支出总计4980.22万元((含结余分配和年末结转结余))。与2015年相比,收、支总计各减少133.63万元、285.97万元,降低5%、8%,主要原因是2016年度部门的事业收入及其他收入减少了。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2819.41万元,其中:财政拨款收入1987.61万元,占70%;其他收入831.8万元,占30%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3313.34万元,其中:基本支出3151.34万元,占95%;项目支出162万元,占5%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1987.61万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1987.61万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加461.25万元,增长30%,主要原因:一是人员的正常工资增长;二是公路建设、交通运输市场管理及创建任务加强,用于运输市场管理及创建工作费用相应增加,三是财政对公交车运营补助。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1987.61万元,占本年收入的70%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加461.25万元,增长30%。主要原因::一是人员的正常工资增长;二是公路建设、交通运输市场管理及创建任务加强,用于运输市场管理及创建工作费用相应增加。三是财政对公交车运营补助。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1987.61万元,占本年支出的60%。与2015年相比,财政拨款支出增加461.25万元,增长23%。主要原因一是人员的正常工资增长;二是公路建设、交通运输市场管理及创建任务加强,用于运输市场管理及创建工作费用相应增加,三是财政对公交车运营补助。。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1112.07万元,支出决算为1987.61万元,完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因一是人员的正常工资增长;二是公路建设、交通运输市场管理及创建任务加强,用于运输市场管理及创建工作费用相应增加,三是财政对公交车运营补助。其中基本支出1825.61万元,占92%;项目支出162万元,占8%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为7.6万元,增加支出原因是保障机关事业单位正常运转。
2.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为1.03万元,支出决算数为1.03万元,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.57万元,支出决算数为4.57万元,完成年初预算的100%。
4.交通运输支出(类)。年初预算为1098.62万元,支出决算数为1966.56万元,完成年初预算的179%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员的正常工资增长;二是交通运输市场管理及创建任务加强,用于运输市场管理及创建工作费用相应增加,三是财政对公交车运营补助。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.84万元,支出决算数为7.84万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1825.61万元,其中人员经费709.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费1116.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出、企业政策性补贴等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
金寨县交通运输局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度金寨县交通运输局机关运行经费1116.46万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度金寨县交通运输局政府采购支出总额29.62万元,其中:政府采购货物支出29.62万元,占政府采购支出总额100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,金寨县交通运输局共有车辆7辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆,其他用车1辆;单位50万以上的通用设备0台(套),单价100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,金寨县交通运输局按照指向明确、合理可行的原则,对农村公路养护工程项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金133万元。对项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金133万元。评价结果显示。2016年农村公路养护工程项目解决了部分农村公路的损毁问题,使得沿线乡镇村的出行难得到了极大的改善,促进地区经济社会发展和群众生产生活水平的提高。生产生活物资的购进和农村资源输出交通成本降低,有力地促进了农民增收,农民生活条件明显提高,所实现的经济效益和社会效益显著。经省交通运输厅评价,金寨县2016年度农村公路养护工程项目得分为91分,项目的总体绩效良好,基本完成了项目的预期目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。