金寨县交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评工作情况报告
一、自评工作开展情况 (一)部门预算安排情况 2023年度本部门共安排预算23072.65万元,预算执行23072.65万元,执行率100%。 (二)部门职责 根据六安市委办公室《关于印发〈金寨县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(办〔2015〕6号)、金寨县机构编制委员会《关于印发<金寨县人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》(金编〔2015〕6号)文件规定,设立金寨县交通运输局,为县政府工作部门,主要职责: 1、贯彻执行国家关于交通运输行业的发展战略和方针政策,根据我县经济和社会发展需求,研究拟订全县公路、水路交通运输行业的发展计划和规范性文件并监督执行。 2、根据国家和省、市、县交通运输发展的总体布局,拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织、监督实施;负责全县交通运输行业统计和信息引导。 3、负责全县公路、水路交通运输的行业管理;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构;参与拟订物流业发展规划、有关政策并监督实施。对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控。 4、负责全县交通基础设施的建设、维护和管理,监督交通运输基础设施建设资金的使用;组织重点交通工程建设的实施;负责全县交通基础建设工程质量监督和安全生产监督管理、交通工程定额管理。 5、负责全县内河水上交通安全监督管理,指导海事部门对辖区船舶及水上设施进行检验、救助打捞、通信导航工作;按管理权限实施航道疏浚,水库码头(渡口)及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。 6、负责全县汽车维修市场、城乡客(货)运和出租车、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场(站)的行业管理;负责机动车技术管理及汽车综合性能检测的行业管理。 7、组织实施交通运输行业科技政策、技术标准,组织本县交通运输科技开发、技术引进。 8、指导全县交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。 9、负责全县公路、水路通行环境和通行条件管理;在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊运输任务时,发布调度运输工具的命令。 10、负责全县交通运输行业交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息,负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。 11、负责全县交通运输战备工作。 12、承办县政府交办的其他事项。 (三)部门年度工作任务完成情况 全年保障了人员工资福利、日常办公经费,保证部门正常运转,促进交通服务水平提高;加快了交通基础设施建设,提高交通通达度,改善群众出行条件;管好、养好了公路设施,延长了公路设施使用寿命,降低了后期投入成本;打击了非常营运,规范了市场秩序,维护合法经营者的权益;加快了公共交通建设,不断提交公共交通服务水平,满足群众日常出行需求,促进节能减排;整体上带动了经济的高质量发展,提高了公共管理服务水平,助力了乡村振兴,带动人民群众增收,保障人民群众生命财产安全,促进社会稳定和可持续发展。 (四)自评工作的组织实施情况 根据《金寨县财政局关于印发<金寨县财政支出绩效单位自评操作规程>的通知》及绩效管理的部署要求,我单位组织成立自评工作小组,认真开展了2023年部门整体支出绩效自评工作。自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门项目资金使用效率、提升绩效管理水平等原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会问卷调查等方式对我部门2023年度整体预算资金使用情况进行检查、评估。 根据相关要求和单位实际情况,本单位建立指标体系。2021年部门项目支出绩效指标体系包括产出、效益和满意度三部分内容,由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《金寨县财政预算绩效指标库》设置,三级指标针对部门特点和实际情况进行了针对性、个性化设计。 二、自评结果概述 经自评,我局2023年度部门整体支出绩效自评得分为100分,不存在绩效较差或绩效目标偏离较大的项目。 三、下一步工作措施 一是自评结果通报反馈,促进项目绩效管理体系进一步完善;二是贯彻各项政策,落实绩效管理,进一步完善绩效评价个性指标,突出绩效特色,健全绩效评价标准,建立细化、量化的具体评价指标;三是抓好预算编制,强化预算执行,将绩效自评结果与预算分配结合。 四、附件 《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》 部门(单位)整体支出绩效自评表 (2023年度) |
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部门(单位)名称 | 035-金寨县交通运输局 | ||||||||||
年度 主要 任务 完成 情况 |
任务名称 | 完成情况 | 全年预算数 (A,万元) |
全年执行数 (B,万元) |
分值 | 执行率 (B/A) |
得分 | ||||
其中: 财政拨款 |
其中: 财政拨款 |
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保障城区公交网正常运转,方便人民群众出行 | 完成 | 5653.35 | 0.00 | 5653.35 | 0.00 | - | - | ||||
保证单位正常运行,不断提高公共服务水平 | 完成 | 4145.57 | 0.00 | 4145.57 | 0.00 | - | - | ||||
管养国省公路、县乡公路,保障群众安全出行 | 完成 | 13233.74 | 0.00 | 13233.74 | 0.00 | - | - | ||||
提升行业监管水平,规范道路运输市场秩序 | 完成 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | - | - | ||||
金额合计 | 23072.65 | 0.00 | 23072.65 | 0.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
年度 总体 目标 完成 情况 |
年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||||
目标1:履行部门行政职能,提高交通队伍工作水平和服务水平 目标2:管理维护公路基础设施,降低道路投入成本,提高群众生活水平目标3:推进绿色公共交通,保障群众出行安全便利,不断提高服务质量目标4:强化交通行政执法力度,打击非法营运,规范道路运输市场秩序目标5:完善城乡路网结构,加快农村公路管理建设目标6:明确高效发展思路,推进交通工程项目建设 | 全年保障了人员工资福利、日常办公经费,保证部门正常运转,促进交通服务水平提高;加快了交通基础设施建设,提高交通通达度,改善群众出行条件;管好、养好了公路设施,延长了公路设施使用寿命,降低了后期投入成本;打击了非常营运,规范了市场秩序,维护合法经营者的权益;加快了公共交通建设,不断提交公共交通服务水平,满足群众日常出行需求,促进节能减排;整体上带动了经济的高质量发展,提高了公共管理服务水平,助力了乡村振兴,带动人民群众增收,保障人民群众生命财产安全,促进社会稳定和可持续发展。 | ||||||||||
整改的措施与建议:无 | |||||||||||
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | |||
产出指标 | 数量指标 | 城乡公交线路数 | 3 | ≥94条 | 94条 | 3 | |||||
养护隧道数 | 3 | =5条 | 5条 | 3 | |||||||
无编人员数 | 3 | =22人 | 22人 | 3 | |||||||
国道养护里程 | 3 | ≥300公里 | 300公里 | 3 | |||||||
县乡公路养护里程 | 3 | ≥487公里 | 487公里 | 3 | |||||||
补助公交数 | 3 | =118辆 | 118辆 | 3 | |||||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 4 | =100% | 100% | 4 | ||||||
公交服务质量 | 4 | 良好 | 达成预期指标 | 4 | |||||||
各建设、养护项目合格率 | 4 | =100% | 100% | 4 | |||||||
采购办公设备质量 | 4 | 合格 | 达成预期指标 | 4 | |||||||
公路货运车辆超限率 | 4 | ≤1% | 0.1% | 4 | |||||||
时效指标 | 各项工作年内完成 | 3 | 完成 | 达成预期指标 | 3 | ||||||
资金拨付进度 | 3 | 及时拨付 | 达成预期指标 | 3 | |||||||
成本指标 | 成本控制 | 3 | 不超过预算 | 达成预期指标 | 3 | ||||||
“三公经费”成本 | 3 | ≤88万元 | 100.6万元 | 3 | 因工作需要,经县领导同意报废公务车1辆,新购置公务车一辆16.98万元,不扣分。 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 延长公路使用寿命,降低大中修投入,减少道路运输成本 | 3 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | |||||
加快交通基础设施建设,带动沿线经济发展 | 3 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | |||||||
社会效益指标 | 提高公共服务水平,维护政府形象,促进社会和谐稳定 | 4 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | ||||||
进一步改善人民群众的出行条件,提高群众生产生活水平和幸福感 | 4 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | |||||||
打击违法行为,规范道路运输市场秩序,保障合法经营者权益 | 4 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | |||||||
生态效益指标 | 保护公路路侧生态环境 | 3 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | ||||||
促进节能减排,改善区域环境 | 3 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | |||||||
可持续影响指标 | 促进我县交通事业持续向好发展 | 3 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | ||||||
加强交通运输与旅游融合 | 3 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥90% | 96% | 10 | |||||
总分 | 100 | 100.00 |