一、部门主要职能:
(一)贯彻执行国家和省市有关住房、城乡建设工作法律法规和方针政策,承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;结合本县实际,研究拟订本县有关住房和城乡建设的规范性文件,并按规定组织实施;组织编制住房和城乡建设的行业发展规划,拟订相关政策措施。
(二)贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策;负责城市地下空间开发利用工作,指导防空袭及应急救援预案的制定,参与城市防灾救灾服务和保障工作;保障防空通信警报畅通;对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查;编制人防经费年度预决算;负责人防经费和国有资产管理;指导、监督、检查全县人防(民防)工程,负责人防、民防宣传教育。
(三)承担新型城镇化政策推进责任,指导县城和集镇建设管理;指导村镇住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导美好乡村规划建设工作。会同文物主管部门负责历史文化名镇(村、街区)保护和监督管理工作。指导传统村落保护与开发利用工作;负责风景名胜区建设与保护的监督管理。
(四)承担住房保障工作责任,负责全县保障性住房和棚户区改造建设与管理工作,组织编制全县保障性住房规划和年度保障计划;会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施;负责对全县住房保障和棚户区工作的监督检查。负责县本级保障性住房和棚户区改造的建设与管理工作。
(五)承担房地产市场监督管理责任,组织拟订房地产市场监管政策、措施并监督执行;负责城市房地产开发管理;参与城镇土地使用权有偿转让,指导城镇土地开发利用工作。
(六)承担建筑市场监督管理责任,负责建筑市场准入管理,规范建筑市场行为;负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安装、工程监理、技术咨询、建筑构配件生产、预拌混凝土、非标准设备加工生产、检测试验、工程造价、施工图设计文件审查等企事业单位资质、执业资格管理工作。
(七)承担建筑工程质量安全监督管理责任,监督检查国家建筑工程质量、建筑安全等技术标准、技术规范的实施,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案制度、规章制度并监督执行;负责建筑施工许可审批;负责住房和城乡建设系统的安全生产及应急管理,参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建设工程质量投诉管理。
(八)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、统一定额和行业标准、经济定额,负责工程造价管理;对全县建设工程标准定额和造价咨询市场进行管理。
(九)承担推进建筑节能责任。负责推进绿色建筑、建筑产业化工作,负责新技术、新产品的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能、建筑产业化政策措施、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目;负责墙体材料革新、发展散装水泥工作。
(十)负责全县房地产管理工作。负责房地产、物业、房地产评估资质管理;负责全县商品房预售审批、验收备案;指导房地产权属登记、保障房、直管公房、房屋安全鉴定和白蚁防治工作,规范房产交易市场。
(十一)管理城镇公用事业;负责城镇供水、排水、污水处理、燃气的行业管理;负责城区防汛排涝工作,管理城市照明(亮化),管理城市园林和城市规划区的绿化工作,负责城市排水、道路挖掘修复、燃气经营等许可工作。
(十二)负责编制城市建设资金计划,管理城市维护建设资金,承担城市维护建设任务。
(十三)负责房地产开发、建筑施工、工程质量监督、安全报监、勘察设计、园林绿化、市政、城市给排水、燃气、城市建设档案等行政审批工作。配合县综合行政执法局开展证后违法建设的认定和查处等工作。
(十四)负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设政策性资金工作。
(十五)负责本县行政区域内涉及住房城乡建设方面的行政调解、行政复议和行政诉讼。
(十六)负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。
(十七)承办县政府、县人武部交办的其他事项。
二、机构设置情况
金寨县住房和城乡建设局由本级和金寨县质监站、金寨县安监站、金寨县市政园林路灯管理局、金寨县房地产管理局、金寨县污水管理处5个二级单位组成。
三、部门决算单位构成:
从决算单位构成看,金寨县住建局2016年度部门决算包括本单位决算和局属事业单位决算,与年初预算单位相同。
纳入金寨县住建局2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
金寨县住建局 |
2 |
金寨县市政园林路灯管理局 |
3 |
金寨县质监站 |
4 |
金寨县安监站 |
5 |
金寨县房地产管理局 |
6 |
金寨县污水管理处 |
四、金寨县住建局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
||||
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:金寨县住建局 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2428.58 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
98.45 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.87 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15.13 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2488.69 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.67 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2527.03 |
本年支出合计 |
2588.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
478.78 |
年末结转和结余 |
417.45 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
3005.81 |
总计 |
3005.81 |
|
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
编制单位:金寨县住建局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
栏次 |
合计 |
2527.03 |
2428.58 |
|
|
|
|
98.45 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||
20104 |
发展与改革事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.87 |
38.87 |
|
|
|
|
|
||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
||||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
||||
20808 |
抚恤 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
|
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
|
||||
21005 |
医疗保障 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
|
||||
2100501 |
行政单位医疗 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
|
||||
212 |
城乡社区事务 |
2427.36 |
2328.91 |
|
|
|
|
98.45 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2347.36 |
2249.17 |
|
|
|
|
98.45 |
||||
2120101 |
行政运行 |
902.7 |
804.25 |
|
|
|
|
98.45 |
||||
2120106 |
工程建设管理 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1434.92 |
1434.92 |
|
|
|
|
|
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
||||
2120303 |
小城镇基础基础建设 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
||||
21206 |
建设市场管理与监督 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
||||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
||||
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||||
2121301 |
城市公共设施 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.25 |
41.25 |
|
|
|
|
|
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.25 |
41.25 |
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
43.67 |
43.67 |
|
|
|
|
|
||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
17.73 |
17.73 |
|
|
|
|
|
||||
2210105 |
农村危房改造 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
||||
2210106 |
公共租赁住房 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
|
|
||||
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算表
公开03表
编制单位:金寨县住建局 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2588.36 |
1153.44 |
1434.92 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.87 |
38.87 |
|
|
|
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.13 |
15.13 |
1 |
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区事务 |
2488.69 |
1053.77 |
1434.92 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2408.95 |
974.03 |
1434.92 |
|
|
|
||
2120101 |
行政运行 |
964.03 |
964.03 |
|
|
|
|
||
2120106 |
工程建设管理 |
10 |
10 |
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1434.92 |
|
1434.92 |
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
25 |
25 |
|
|
|
|
||
2120303 |
小城镇基础基础建设 |
25 |
25 |
|
|
|
|
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
||
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
||
2121301 |
城市公共设施 |
10 |
10 |
|
|
|
|
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.25 |
41.25 |
|
|
|
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.25 |
41.25 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
43.67 |
43.67 |
|
|
|
|
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
17.73 |
17.73 |
|
|
|
|
||
2210105 |
农村危房改造 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
||
2210106 |
公共租赁住房 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
|
||
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:金寨县住建局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
2418.58 |
一、一般公共服务支出 |
2 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
10 |
二、外交支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、国防支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、教育支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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十、节能环保支出 |
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
2328.91 |
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|
|
十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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十六、金融支出 |
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|
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
43.67 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
2428.58 |
本年支出合计 |
2428.58 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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总计 |
2428.58 |
总计 |
2428.58 |
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本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
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公开06表 |
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编制单位:金寨县住建局 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
452.58 |
302 |
商品和服务支出 |
266.38 |
310 |
其他资本性支出 |
29.93 |
||
30101 |
基本工资 |
145.48 |
30201 |
办公费 |
21.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
92.18 |
30202 |
印刷费 |
12.69 |
31002 |
办公设备购置 |
29.93 |
||
30103 |
奖金 |
147.82 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
45.81 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
30106 |
伙食补助费 |
21.29 |
30205 |
水费 |
1 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
28.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.06 |
31008 |
物资储备 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
22.98 |
31010 |
安置补助 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
234.76 |
30211 |
差旅费 |
14.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
30301 |
离休费 |
17.6 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
30302 |
退休费 |
93.59 |
30213 |
维修(护)费 |
4.78 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
30.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
30304 |
抚恤金 |
35.39 |
30215 |
会议费 |
2.12 |
31020 |
产权参股 |
|
||
30305 |
生活补助 |
8.88 |
30216 |
培训费 |
11.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
20.32 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
30307 |
医疗费 |
9 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
13.1 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
30311 |
住房公积金 |
60.46 |
30227 |
委托业务费 |
41.25 |
307 |
债务利息支出 |
|
||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
5.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.64 |
399 |
其他支出 |
|
||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.46 |
39906 |
赠与 |
|
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
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人员经费合计 |
687.35 |
公用经费合计 |
296.31 |
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本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
|
编制单位:金寨县住建局 |
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|
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|||
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|||
2121301 |
城市公共设施 |
|
10 |
10 |
10 |
|
|
|||
|
|
|
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|
|
|
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
五、金寨县住建局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计3005.81万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3005.81万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少374.27万元,降低 37.7%,减少的主要原因:是2016年度部门的事业收入及其他收入减少了。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2527.03万元,其中为财政拨款收入为2428.58万元,占96.1%;其他收入为98.45万元,占3.9%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2588.36万元,其中:基本支出1153.45万元,占44.56%;项目支出1434.92万元,占55.44%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2428.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2428.58万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年2125.79万元相比,财政拨款收、支总计各增加302.79万元,增长14.2%,增长的主要原因:是人员的正常工资增长形成及承担的住房建设管理的任务增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2418.58万元,占本年收入的95.71%,同2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加796.47万元,增长49.1%。增长主要原因是增加了承担城乡住房管理方面的项目支出;其次是人员的正常工资增长形成。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出2418.58万元,占本年支出的93.4%。与2015年相比,财政拨款支出增加966.25万元,增长59.56%。增长主要原因是增加了承担城乡住房管理方面的项目支出;其次是人员的正常工资增长形成。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为2607.4万元,支出决算为2418.58万元,完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因公租房租金收入全部缴回预算,不再返还给部门形成。其中基本支出983.66万元,占40.67%;项目支出1434.92万元,占59.33%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算数为2万元, 完成年初预算的100%。
2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为801.2万元,支出决算为804.25万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于预算数的主要原因是:人员正常的工资增长形成; 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1410.28万元,支出决算为1434.92万元,完成年初预算的101.75%,增长的原因是增加了住房建设管理项目支出;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市管理与监督(项)年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为41.25万元,支出决算为41.25万元,完成年初预算的100%
3.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为5.98万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算为100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为32.89万元,增长为人员死亡形成。
4.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.13万元,支出决算数为15.13万元,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为8.54万元,支出决算数为8.54万元,完成年初预算的100%;住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为9.19万元,支出决算数为9.19万元,完成年初预算的100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.93万元,支出决算数为25.93万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出983.66万元,其中人员经费687.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭支出等支出;公用经费296.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他资本性等支出。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入10万元,本年支出10万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为10万元,支出决算数为10万元,完成年初预算的100%。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度金寨县住建局机关运行经费296.32万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度金寨县住建局政府采购支出总额为29.93万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,金寨县住建局办公室共有车辆4辆,价值为74.56万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置及其他费用。
金寨县住建局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决算数 |
合 计 |
39.2 |
35.96 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
23.2 |
20.32 |
公务用车购置及运行费 |
16 |
15.64 |
其中:公务用车运行维护费 |
16 |
15.64 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
(备注:预算数为年初预算公开时的预算数)
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
金寨县住建局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为35.96万元,完成年初预算的91.73%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,指本单位及园林局、安监站、质监站、房管局、污水管理处全部“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出年初预算同决算相同,均为0万元;公务接待费年初预算数也为23.2万元。公务接待费支出决算为20.32万元,完成年初预算的87.59%;公务用车购置及运行费支出决算为15.64万元,年初预算数为16万元, 完成年初预算的97.75%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,均为0万元;2016年金寨县住建局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
(二)公务接待费支出20.32万元, 与2015年度决算相比,减少17.6万元,下降46.4%。,下降的原因是严格执行中央八项规定,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准。金寨县住建局国内公务接待共136批次(其中外事接待0批次),2863人次(其中外事接待0人次)。主要是用于拆迁服务接待、招商引资、重大项目建设协调及上级部门单位调研考察接待支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出15.64万元,与2015年度决算相比:公务车购置费均为0万元,均没有购置公务车辆;2016年公务用车运行费为15.64万元,2015年公务车运行费为15.68万元,减少0.04万元,下降0.3%,下降的原因是严格公车管理,积极执行县委、县政府及单位公车管理制度形成。金寨县住建局财政拨款开支的公务用车年末保有量为4辆。