号: 003240720/201710-00017 信息分类: 财政、金融、审计、统计
内容分类: 本部门决算 发文日期: 2017-10-19 00:00:00
发布机构: 金寨县住建局 生成日期: 2017-10-19 00:00:00
来源单位: 金寨县人民政府 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县住房和城乡建设局2016年部门决算情况
文  号: 词:

金寨县住房和城乡建设局2016年部门决算情况

2017-10-19 00:00 来源:金寨县人民政府 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       

 

一、部门主要职能:

(一)贯彻执行国家和省市有关住房、城乡建设工作法律法规和方针政策,承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;结合本县实际,研究拟订本县有关住房和城乡建设的规范性文件,并按规定组织实施;组织编制住房和城乡建设的行业发展规划,拟订相关政策措施。

(二)贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策;负责城市地下空间开发利用工作,指导防空袭及应急救援预案的制定,参与城市防灾救灾服务和保障工作;保障防空通信警报畅通;对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查;编制人防经费年度预决算;负责人防经费和国有资产管理;指导、监督、检查全县人防(民防)工程,负责人防、民防宣传教育。

(三)承担新型城镇化政策推进责任,指导县城和集镇建设管理;指导村镇住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导美好乡村规划建设工作。会同文物主管部门负责历史文化名镇(村、街区)保护和监督管理工作。指导传统村落保护与开发利用工作;负责风景名胜区建设与保护的监督管理。

(四)承担住房保障工作责任,负责全县保障性住房和棚户区改造建设与管理工作,组织编制全县保障性住房规划和年度保障计划;会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施;负责对全县住房保障和棚户区工作的监督检查。负责县本级保障性住房和棚户区改造的建设与管理工作。

(五)承担房地产市场监督管理责任,组织拟订房地产市场监管政策、措施并监督执行;负责城市房地产开发管理;参与城镇土地使用权有偿转让,指导城镇土地开发利用工作。

(六)承担建筑市场监督管理责任,负责建筑市场准入管理,规范建筑市场行为;负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安装、工程监理、技术咨询、建筑构配件生产、预拌混凝土、非标准设备加工生产、检测试验、工程造价、施工图设计文件审查等企事业单位资质、执业资格管理工作。

(七)承担建筑工程质量安全监督管理责任,监督检查国家建筑工程质量、建筑安全等技术标准、技术规范的实施,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案制度、规章制度并监督执行;负责建筑施工许可审批;负责住房和城乡建设系统的安全生产及应急管理,参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建设工程质量投诉管理。

(八)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、统一定额和行业标准、经济定额,负责工程造价管理;对全县建设工程标准定额和造价咨询市场进行管理。

(九)承担推进建筑节能责任。负责推进绿色建筑、建筑产业化工作,负责新技术、新产品的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能、建筑产业化政策措施、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目;负责墙体材料革新、发展散装水泥工作。

(十)负责全县房地产管理工作。负责房地产、物业、房地产评估资质管理;负责全县商品房预售审批、验收备案;指导房地产权属登记、保障房、直管公房、房屋安全鉴定和白蚁防治工作,规范房产交易市场。

(十一)管理城镇公用事业;负责城镇供水、排水、污水处理、燃气的行业管理;负责城区防汛排涝工作,管理城市照明(亮化),管理城市园林和城市规划区的绿化工作,负责城市排水、道路挖掘修复、燃气经营等许可工作。

(十二)负责编制城市建设资金计划,管理城市维护建设资金,承担城市维护建设任务。

(十三)负责房地产开发、建筑施工、工程质量监督、安全报监、勘察设计、园林绿化、市政、城市给排水、燃气、城市建设档案等行政审批工作。配合县综合行政执法局开展证后违法建设的认定和查处等工作。

(十四)负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设政策性资金工作。

(十五)负责本县行政区域内涉及住房城乡建设方面的行政调解、行政复议和行政诉讼。

(十六)负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。

(十七)承办县政府、县人武部交办的其他事项。 

二、机构设置情况

    金寨县住房和城乡建设局由本级和金寨县质监站、金寨县安监站、金寨县市政园林路灯管理局、金寨县房地产管理局、金寨县污水管理处5个二级单位组成。

三、部门决算单位构成:

从决算单位构成看,金寨县住建局2016年度部门决算包括本单位决算和局属事业单位决算,与年初预算单位相同。

纳入金寨县住建局2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

金寨县住建局

2

金寨县市政园林路灯管理局

3

金寨县质监站

4

金寨县安监站

5

金寨县房地产管理局

6

金寨县污水管理处

 

四、金寨县住建局2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:金寨县住建局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2428.58

一、一般公共服务支出

 200

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

98.45

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 38.87

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 2488.69

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

43.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2527.03

本年支出合计

2588.36

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 478.78

年末结转和结余

417.45

 

 

 

 

总计

3005.81

总计

3005.81

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:金寨县住建局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2527.03

2428.58 

 

 

 

 

98.45 

 201

 一般公共服务支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.87

38.87

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

5.98

5.98

 

 

 

 

 

2080302

财政对失业保险基金的补助

5.98

5.98

 

 

 

 

 

20808

抚恤

32.89

32.89

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

32.89

32.89

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.13

15.13

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

15.13

15.13

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

15.13

15.13

 

 

 

 

 

212

城乡社区事务

2427.36

2328.91

 

 

 

 

98.45

21201

城乡社区管理事务

2347.36

2249.17

 

 

 

 

98.45

2120101

行政运行

902.7

804.25

 

 

 

 

98.45

2120106

工程建设管理

10

10

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1434.92

1434.92

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

25

25

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础基础建设

25

25

 

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

3.5

3.5

 

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

3.5

3.5

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

10

10

 

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

10

10

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

41.25

41.25

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

41.25

41.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.67

43.67

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

17.73

17.73

 

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

8.54

8.54

 

 

 

 

 

2210106

公共租赁住房

9.19

9.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.93

25.93

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

25.93

25.93

 

 

 

 

 

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

支出决算表

公开03

编制单位:金寨县住建局                           金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2588.36

1153.44

1434.92

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

2.00

2.00

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.87

38.87

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

5.98

5.98

 

 

 

 

2080302

财政对失业保险基金的补助

5.98

5.98

 

 

 

 

20808

抚恤

32.89

32.89

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

32.89

32.89

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.13

15.13

1

 

 

 

21005

医疗保障

15.13

15.13

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

15.13

15.13

 

 

 

 

212

城乡社区事务

2488.69

1053.77

1434.92

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2408.95

974.03

1434.92

 

 

 

2120101

行政运行

964.03

964.03

 

 

 

 

2120106

工程建设管理

10

10

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1434.92

 

1434.92

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

25

25

 

 

 

 

2120303

小城镇基础基础建设

25

25

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

3.5

3.5

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

3.5

3.5

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

10

10

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

10

10

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

41.25

41.25

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

41.25

41.25

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.67

43.67

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

17.73

17.73

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

8.54

8.54

 

 

 

 

2210106

公共租赁住房

9.19

9.19

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.93

25.93

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

25.93

25.93

 

 

 

 

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:金寨县住建局

金额单位:万元

    

    

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2418.58 

一、一般公共服务支出

2 

二、政府性基金预算财政拨款

10 

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

38.87 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.13 

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2328.91 

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

43.67 

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

2428.58 

本年支出合计

2428.58 

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2428.58 

总计

2428.58

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

部门:六安市金寨县建设局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

2,418.58

983.66

1,434.92

2,418.58

983.66

1,434.92

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

38.87

38.87

 

38.87

38.87

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

5.98

5.98

 

5.98

5.98

 

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

 

 

 

5.98

5.98

 

5.98

5.98

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

32.89

32.89

 

32.89

32.89

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

32.89

32.89

 

32.89

32.89

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

15.13

15.13

 

15.13

15.13

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

15.13

15.13

 

15.13

15.13

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

15.13

15.13

 

15.13

15.13

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

2,318.91

884.00

1,434.92

2,318.91

884.00

1,434.92

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

2,249.17

814.25

1,434.92

2,249.17

814.25

1,434.92

 

 

 

 

2120101

  行政运行

 

 

 

804.25

804.25

 

804.25

804.25

 

 

 

 

 

2120106

  工程建设管理

 

 

 

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

 

 

 

1,434.92

 

1,434.92

1,434.92

 

1,434.92

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

25.00

25.00

 

25.00

25.00

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

 

 

 

25.00

25.00

 

25.00

25.00

 

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

 

 

 

3.50

3.50

 

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2120601

  建设市场管理与监督

 

 

 

3.50

3.50

 

3.50

3.50

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

 

 

 

41.25

41.25

 

41.25

41.25

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

 

 

 

41.25

41.25

 

41.25

41.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

43.67

43.67

 

43.67

43.67

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

 

 

 

17.73

17.73

 

17.73

17.73

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

 

 

 

8.54

8.54

 

8.54

8.54

 

 

 

 

 

2210106

  公共租赁住房

 

 

 

9.19

9.19

 

9.19

9.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

25.93

25.93

 

25.93

25.93

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

25.93

25.93

 

25.93

25.93

 

 

 

 

 

注:

.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:金寨县住建局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

452.58

302

商品和服务支出

266.38 

310

其他资本性支出

29.93 

30101

  基本工资

145.48 

30201

  办公费

21.17 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

92.18 

30202

  印刷费

12.69 

31002

  办公设备购置

29.93 

30103

  奖金

147.82 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

45.81 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

21.29 

30205

  水费

1 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

28.42 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

9.06 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

22.98 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

234.76

30211

  差旅费

14.28 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

17.6 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

93.59 

30213

  维修()

4.78 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

30.26 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

35.39 

30215

  会议费

2.12 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

8.88

30216

  培训费

11.19 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

20.32 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

9 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

13.1 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

60.46 

30227

  委托业务费

41.25 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

5.66 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

15.64 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

12.46 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.84 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

687.35 

公用经费合计

296.31 

    本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:金寨县住建局

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

 

10 

10 

 10

 

 

 212

 城乡社区支出

 

10 

10 

10 

 

 

 21213

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

10 

10 

10 

 

 

2121301

城市公共设施

 

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

五、金寨县住建局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3005.81万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3005.81万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少374.27万元,降低 37.7%,减少的主要原因:是2016年度部门的事业收入及其他收入减少了。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2527.03万元,其中为财政拨款收入为2428.58万元,96.1%;其他收入为98.45万元,3.9%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2588.36万元,其中:基本支出1153.45万元,占44.56%;项目支出1434.92万元,占55.44%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2428.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2428.58万元(含年末财政拨款结转和结余),与20152125.79万元相比,财政拨款收、支总计各增加302.79万元,增长14.2%,增长的主要原因:是人员的正常工资增长形成及承担的住房建设管理的任务增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2418.58万元,占本年收入的95.71%,同2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加796.47万元,增长49.1%。增长主要原因是增加了承担城乡住房管理方面的项目支出;其次是人员的正常工资增长形成。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2418.58万元,占本年支出的93.4%。与2015年相比,财政拨款支出增加966.25万元,增长59.56%。增长主要原因是增加了承担城乡住房管理方面的项目支出;其次是人员的正常工资增长形成。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2607.4万元,支出决算为2418.58万元,完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因公租房租金收入全部缴回预算,不再返还给部门形成。其中基本支出983.66万元,占40.67%;项目支出1434.92万元,占59.33%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算数为2万元, 完成年初预算的100%

2.城乡社区支出()城乡社区管理事务()行政运行()年初预算为801.2万元,支出决算为804.25万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于预算数的主要原因是:人员正常的工资增长形成; 城乡社区支出()城乡社区管理事务()工程建设管理()年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出()城乡社区管理事务()其他城乡社区管理事务支出()年初预算为1410.28万元,支出决算为1434.92万元,完成年初预算的101.75%,增长的原因是增加了住房建设管理项目支出;城乡社区支出()城乡社区公共设施()小城镇基础设施建设()年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出()建设市场管理与监督()建设市管理与监督()年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出()其他城乡社区支出()其他城乡社区支出()年初预算为41.25万元,支出决算为41.25万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出()财政对社会保险基金的补助()财政对失业保险基金的补助()年初预算为5.98万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算为100%;社会保障和就业支出()抚恤()死亡抚恤()年初预算为0万元,支出决算为32.89万元,增长为人员死亡形成。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.13万元,支出决算数为15.13万元,完成年初预算的100%

5.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为8.54万元,支出决算数为8.54万元,完成年初预算的100%;住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为9.19万元,支出决算数为9.19万元,完成年初预算的100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.93万元,支出决算数为25.93万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出983.66万元,其中人员经费687.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭支出等支出;公用经费296.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他资本性等支出。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入10万元,本年支出10万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为10万元,支出决算数为10万元,完成年初预算的100%

 ()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度金寨县住建局机关运行经费296.32万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度金寨县住建局政府采购支出总额为29.93万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,金寨县住建局办公室共有车辆4,价值为74.56万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置及其他费用。

 

金寨县住建局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数

决算数

 

392

3596

因公出国(境)费

 0

0

公务接待费

 232

2032

公务用车购置及运行费

 16

1564

  其中:公务用车运行维护费

 16

1564

       公务用车购置

 0

0

(备注:预算数为年初预算公开时的预算数)

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县住建局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为35.96万元,完成年初预算的91.73%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,指本单位及园林局、安监站、质监站、房管局、污水管理处全部三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出年初预算同决算相同,均为0万元;公务接待费年初预算数也为23.2万元。公务接待费支出决算为20.32万元,完成年初预算的87.59%;公务用车购置及运行费支出决算为15.64万元,年初预算数为16万元, 完成年初预算的97.75%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,均为0万元;2016年金寨县住建局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费支出20.32万元, 2015年度决算相比,减少17.6万元,下降46.4%。,下降的原因是严格执行中央八项规定,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准。金寨县住建局国内公务接待共136批次(其中外事接待0批次),2863人次(其中外事接待0人次)。主要是用于拆迁服务接待、招商引资、重大项目建设协调及上级部门单位调研考察接待支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出15.64万元,与2015年度决算相比:公务车购置费均为0万元,均没有购置公务车辆;2016年公务用车运行费为15.64万元,2015年公务车运行费为15.68万元,减少0.04万元,下降0.3%,下降的原因是严格公车管理,积极执行县委、县政府及单位公车管理制度形成。金寨县住建局财政拨款开支的公务用车年末保有量为4辆。

 

 

 

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