一、部门主要职能:
金寨县重点工程建设管理局,为县政府直属事业单位,正科级建制,财政全额拨款。县重点工程建设管理局设3个内设机构:综合股、项目建设股、质量监督股。县重点局为县政府重点工程建设项目集中代建制单位和执行机构,代表政府行使县重点工程项目的业主职能。
二、部门预算单位构成
金寨县重点局2016年度部门预算为局本级预算共1个,详细情况见下表:
序号
|
单位名称
|
1
|
金寨县重点局本级
|
三、重点局2016年度部门预算说明
1、2016年度收入支出预算情况说明:2016年重点局一般公共预算拨款收入129.47万元(含机关运行经费30.38万元,政府采购资金2万元),上年结转2.88万元,全年收入总计132.35万元。本年预算拨款收入较上年预算128万元增长1.1%,较上年决算156.04万元减少17%,其中有三人调出本单位;2016年重点局公共预算拨款支出129.47万元(含机关运行经费30.38万元,政府采购资金2万元),其中:城乡社区事务支出118.78万元、医疗卫生支出3.94万元、住房保障支出6.75万元。本年预算拨款支出较上年预算支出128万元增长1.1%,较上年决算拨款支出158.92万元减少18.5%。
2、 国有资产占有情况:重点局公务用车2辆,采购价值17.97万元;电脑、打印机等办公设备价值4.13万元。
3、 单位人员构成: 重点局2016年度财政拨款供给人员共13人:行政1人,事业人员12人,事业人员较上年减少3人(其中1人调出、2人辞职)。
4、 “三公”经费预算情况: 2016年重点局“三公”经费安排预算支出10.5万元,较上年预算10.6万元减少0.9%,较上年决算10.3万元增长1.9%,其中:因公出国(境)费0元,较上年无变化;公务接待费5.4万元,较上年预算5.4万元持平,较上年决算5.4万元持平;公车购置费0元,较上年无变化,公车运行维护费5.1万元,较上年预算5.2万元减少1.9%,较上年决算4.9万元增长4%。
5、 严格执行预算收支,按照金寨县财政局(财预【2016】76号文件)批复的预算,结合重点局年度工作任务,对照中央八项规定,严格按照批复的预算科目、项目、数额,科学合理、均衡有序地安排资金支出。
6、 部门预算情况表及”三公”经费预算情况表:
附表1 | |||||
2016年重点局财政拨款收支预算总表 | |||||
部门:金寨县重点局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 | 2.88 | 一、本年支出 | 129.47 | 129.47 | |
政府性基金预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)国防支出 | |||||
二、本年收入 | 129.47 | (三)公共安全支出 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 129.47 | (四)教育支出 | |||
经常收入预算拨款 | 129.47 | (五)科学技术支出 | |||
国库管理非税收入 | (六)文化体育与传媒支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | ||||
(八)社会保障和就业支出 | |||||
(十)医疗卫生 | 3.94 | 3.94 | |||
(十二)城乡社区事务 | 118.78 | 118.78 | |||
(二十)住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | |||
二、结转下年 | 2.88 | 2.88 | |||
收入总计 | 132.35 | 支出总计 | 132.35 | 132.35 | |
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
附表2 | ||||
2016年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
部门:金寨县重点局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
210 | 医疗卫生 | 3.94 | 3.94 | |
21005 | 医疗保障 | 3.94 | 3.94 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | |
212 | 城乡社区支出 | 118.78 | 98.78 | 20 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 118.78 | 98.78 | 20 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 118.78 | 98.78 | 20 |
221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | |
合计 | 129.47 | 109.47 | 20 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
附表3 | ||
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
金寨县重点局 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 85.68 |
30101 | 基本工资 | 26.80 |
30102 | 津贴补贴 | 2.72 |
30103 | 奖金 | 0.28 |
30104 | 社保保障缴费 | 1.78 |
30105 | 医疗保险 | 3.94 |
30107 | 绩效工资 | 26.76 |
30199 | 其他工资福利 | 23.40 |
302 | 商品和服务支出 | 12.38 |
30201 | 办公费 | 1.80 |
30202 | 印刷费 | 0.50 |
30205 | 水费 | 1.00 |
30206 | 电费 | 1.50 |
30211 | 差旅费 | 0.80 |
30215 | 会议费 | 0.60 |
30216 | 培训费 | 0.40 |
30217 | 公务接待费 | 1.30 |
30209 | 交通费支出 | 2.00 |
30228 | 工会经费支出 | 0.48 |
30231 | 公务用车运行及维护费 | 2.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.41 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.41 |
合 计 | 109.47 |
附表4 | ||||||
2016年部门政府性基金预算收支预算表 | ||||||
部门: | 金寨县重点局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 无 | ||||
21212 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 无 | ||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 无 | ||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 无 | ||||
2121203 | 土地整理支出 | 无 | ||||
2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | 无 | ||||
…… | …… | |||||
合计 | ||||||
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。 |
附表5 | |||
2016年部门收支预算总表 | |||
部门:金寨县重点局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 129.47 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、其他收入 | 四、教育支出 | ||
事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
经营收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | (十)医疗卫生 | 3.94 | |
附属单位上缴收入 | (十二)城乡社区事务 | 118.78 | |
其他 | (二十)住房保障支出 | 6.75 | |
本年收入合计 | 本年支出合计 | 129.47 | |
上年结余收入 | 2.88 | 结转下年 | 2.88 |
收入总计 | 132.35 | 支出总计 | 132.35 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
附表6 | ||||||||||||
2016年部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门:金寨县重点局 | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
210 | 医疗卫生 | 3.94 | 3.94 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 3.94 | 3.94 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 121.66 | 2.88 | 118.78 | ||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 121.66 | 2.88 | 118.78 | ||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 121.66 | 2.88 | 118.78 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | |||||||||
合计 | 132.35 | 2.88 | 129.47 | |||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
附表7 | ||||
2016年部门支出预算总表 | ||||
部门:金寨县重点局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
212 | 城乡社区支出 | 129.47 | 109.47 | 20 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 129.47 | 109.47 | 20 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 129.47 | 109.47 | 20 |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
附表8 | |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
部门:金寨县重点局 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 10.5 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 5.4 |
公务用车购置及运行费 | 5.1 |
其中:公务用车运行费 | 5.1 |
公务用车购置费 | 0 |
2016年3月25日