【年度预算】金寨县流波䃥实验学校2022年年度预算

2022-02-08 11:27来源:金寨县流波䃥镇文字大小:[ ]   背景色:       

 

 

 

金寨县张冲实验学校2022年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.金寨县张冲实验学校2022年收支总表

2.金寨县张冲实验学校2022年收入总表

3.金寨县张冲实验学校2022年支出总表

4.金寨县张冲实验学校2022年财政拨款收支总表

5.金寨县张冲实验学校2022年一般公共预算支出表

6.金寨县张冲实验学校2022年一般公共预算基本支出表

7.金寨县张冲实验学校2022年政府性基金预算支出表

8.金寨县张冲实验学校2022年国有资本经营预算支出表

9.金寨县张冲实验学校2022年项目支出表

10.金寨县张冲实验学校2022年政府采购支出表

11.金寨县张冲实验学校2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年张冲实验学校预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 金寨县张冲实验学校概况

 

一、 主要职责

      根据文件规定,金寨县张冲实验学校主要职责是:学校办学宗旨为坚持中国共产党的领导,积极实践科学发展观,全面贯彻国家教育方针,全面实施素质教育,努力培养全面加个性发展的优秀公民,使学生学会合作、学会健体、快乐成长。学校的办学宗旨是为学生营造个性发展的空间,为学生终身发展奠基。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学工作,负责对本校教育教学业务的具体管理,全力推进素质教育实施。

5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

 

二、金寨县张冲实验学校预算构成

 金寨县张冲实验学校2022年度单位预算为金寨县张冲实验学校单位本级预算, 无其他下属单位预算。

 

    三、2022年度主要工作任务

1.围绕强化党的领导核心地位,全面从严从实加强党的建设。(三个从严从实)一是从严从实加强思想政治建设;二是从严从实加强班子队伍建设;三是从严从实加强党员干部作风建设。

2.围绕学校中心工作,全面加强教育教学管理,促进质量稳步提升。(三个坚定不移)一是坚定不移地推进质量提升工程;二是坚定不移地抓好“五项管理”和“双减”有效落地;三是坚定不移地推进“课外60分”。

3.围绕打造美好校园、书香校园,提升办学品牌。持续加强美好校园建设。一是争取县局项目资金;二是广泛开展书香校园读书活动。

4.围绕纪委巡察教育系统反馈的问题,抓好落实整改,防患于未然。一是严明财经纪律;二是严明政治纪律;三是加强作风效能建设。

5.持续抓好校园安全管理和疫情防控工作。一是校园安全警钟长鸣,实行网格化管理;二是疫情防控常抓不懈,严防死守。

6.自觉接受党组织监督,充分发挥民主,发挥教职工积极性;

7.组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系,创造良好育人环境。

 

 

 

 

第二部分 2022年金寨县张冲实验学校预算表

 

                                                                部门(单位)公开表1

     金寨县张冲实验学校2022年收支总表

                                                                          单位:万元

                                   

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

978.58 

一、一般公共服务支出

 

    其中:上级转移支付收入

 

98.00 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

816.67 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

98.36 

 

 

九、卫生健康支出

45.95 

四、财政专户管理资金收入

26.00

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

67.90 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

1004.58 

         

1028.88 

上年结转结余

24.30 

结转下年

 

    一般公共预算

24.30 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

1028.88 

支 出  总 计

1028.88 

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